Юристы Юга
в краснодаре

Услуги возмещения ндс

Консультация по телефону бесплатно! ► Для всех жителей Краснодара и Краснодарского края! ◾️ Открыто и честно. Помощь в решении юридических и бухгалтерских вопросов. ► Звоните!

Заказать бесплатную консультацию бухгалтера

Ответ в течение 5 минут

Оставьте заявку через форму обратной связи и с вами свяжутся для уточнения деталей.

Индивидуальная консультация бесплатно

Вы говорите напрямую с юристом: средняя телефонная консультация занимает 8 минут и, следовательно, консультация бесплатная.

Профильные бухгалтеры с опытом более 10 лет

Проконсультируют вас по вашей личной проблеме и ответят на ваш индивидуальный вопрос.

НДС к уплате — это разница между входящим и исходящим налогом. То есть между НДС, который вы начислили на свои товары и услуги, и НДС, который сами заплатили своим поставщикам.

В большинстве случаев начисленный налог будет больше, чем входящий. Но в некоторых случаях может быть и наоборот.

  1. Вы купили дорогое основное средство или большую партию товаров. При этом вы можете сразу взять к вычету НДС со всей суммы покупки. А если в этом квартале продаж было мало, то начисленный НДС окажется меньше, чем вычеты.
  2. Вы работаете по льготным ставкам 0% или 10%. При этом если поставщики предъявляют вам входной НДС по обычной ставке 20%, вычеты могут оказаться больше.

В таких ситуациях вы заплатите поставщикам больше НДС, чем получите от покупателей. Это значит, что вы можете вернуть из бюджета разницу между входящим и начисленным НДС.

в Краснодаре и Краснодарском крае

Предоставляемые услуги

Персональное предложение для вас:

buhgalterskij-autsorsing

Бухгалтерский аутсорсинг

Передача бухгалтерии на аутсорсинг — удобный способ доверить профессионалам расчет налогов и налоговую отчетность и сосредоточиться на ведении бизнеса. Вы экономите на налогах, отчислениях в соцстрах и зарплате, не вдаетесь в тонкости бухгалтерского учета и в то же время получаете полноценное ведение бухгалтерии.

buhgalterskaya-otchetnost

Бухгалтерская отчетность

Сведения об имущественном и финансовом положении организации и о конечных результатах ее хозяйственной деятельности в определенном периоде. 
Отчетность представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента).
buhgalterskoe-obsluzhivanie

Бухгалтерское обслуживание

Это ведение дел по любым отраслевым вопросам обратившегося клиента. Услуга может оказываться разово, либо на постоянной основе. Преимуществом, является то, что компании не обязательно держать в штате специалиста, а можно пользоваться его услугами удаленно.

Закажите услуги опытного бухгалтера в Краснодаре

Профессиональное ведение бухгалтерии исключает проблемы с ФНС и контролирующими службами. Своевременное составление отчетов, контроль расчетов гарантирует экономию денежных расходов.

Время ответа - 5 минут

Возмещение из ФСС и возмещение НДС или Где зависают деньги компаний

Почти все предприятия сталкиваются с такой проблемой, как нехватка капитала. Альтернативы банковским кредитам являются дорогостоящими. На самом деле, многие предприятия имеют финансовые резервы, о которых они даже не подозревают. Между тем, эти «секретные» транспортные фонды могут исчисляться миллионами.

Так где же в большинстве случаев скрывается движущийся капитал компании? Существует несколько таких источников:.

  • Без покрытия, НДС, не покрывается
  • не рефинансируемые платежи в фонды социального страхования,
  • Переплата налогов.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ

Суммы, указанные на бланках, т.е. копии книжек болезней, справок, документов, выписок, выписок из женских консультаций, с места работы родителей, свидетельств о рождении и других бланков, предусмотренных российскими нормативными актами. С 1 января 2022 года возмещаемый НДС может быть зачтен в счет уплаты федеральных, региональных или местных налогов, а также страховых взносов и пеней за налоговые нарушения, штрафов за налоговые нарушения (стр. 3).

В декларации по НДС должна быть указана сумма налога к возмещению, но в то же время имеет смысл запросить возмещение НДС из налогового бюджета или кредита. Заявления могут быть поданы в течение трехлетнего срока подачи декларации (деклараций) по НДС. Однако если это будет сделано до оформления возмещения НДС, то фактическая налоговая декларация/кредит будет оформлена быстрее.

КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС ПРЕДПОЛАГАЕТ:

  • Предварительный анализ, подготовка и внесение изменений в документы, служащие основанием для налогового кредита (до подачи заявления и возмещения НДС)
  • Участие во всех этапах офисного контроля (запросы, отчеты, уведомления, сопровождение сотрудников во время проверок и т.д.) и т.п.)
  • полное взаимодействие с налоговыми органами по всем вопросам, возникающим в ходе выездных проверок, включая
  • Неограниченные консультации с клиентами на протяжении всего процесса, напр.
  • поддержка процесса подачи заявления на возмещение НДС (статья 176.1 Налогового кодекса);
  • предварительные судебные разбирательства (с даты получения Акта проверки о решениях о последствиях), подготовка возражений на Акт проверки, рассмотрение административных материалов и участие в дополнительных мероприятиях по налоговой проверке;
  • оспаривание нерегламентных требований и действий инспекции в ходе внутренних аудитов;
  • обращение в вышестоящие инстанции (обычно в Федеральное налоговое управление Федеральной налоговой службы), обращение в вышестоящие инстанции (обычно в Федеральное налоговое управление Федеральной налоговой службы),
  • судебное урегулирование: подача арбитражных исков, представление интересов клиентов в суде (в том числе по вопросу возмещения в случае задержки возмещения НДС);
  • надзор за проверками при зачете НДС или взыскании денег из бюджета на счет клиента.

Стоимость налоговых деклараций требует возмещения НДС из бюджета. Это составляет от 3-10% от фактически возмещаемого налога, в зависимости от суммы возврата налога.

Если Вам необходимо возместить НДС из бюджета, помощь квалифицированного специалиста станет незаменимой. Налоговый юрист может подключиться:

  • На этапе подготовки и представления налоговой декларации
  • на этапе возмещения НДС в ходе проверки налоговыми органами;
  • после получения налогоплательщиком отказа в возмещении НДС.
  • анализ операций, приведших к возмещению НДС, и соответствующей документации, оценка потенциальных налоговых рисков и представление рекомендаций по их устранению;
  • Собирается и подается на проверку ряд документов и составляется заявление на возврат (зачет).
  • Сотрудничать с аудитом на протяжении всего процесса проверки (выполнение требований инспекции и контроль соблюдения сроков);
  • обжаловать решение аудита в вышестоящем налоговом органе (и при необходимости в суде), если в результате проверки все же будет принято решение об отказе в возмещении НДС.

Многолетний опыт наших налоговых специалистов помог сформировать эффективный инструментарий для поддержки возмещения НДС и решения вопросов, возникающих в процессе от бюджета до возмещения НДС. Наши юристы могут оказать профессиональную помощь в сделках, связанных с проверками.

Стоимость услуг

Для многих компаний в Краснодаре сумма налоговых деклараций составляет сотни тысяч рублей, а иногда и миллионы рублей. Эти доходы могут оказать значительное влияние на бизнес, открывая возможности для его расширения, покупки новых технологий, оборудования и приобретения других конкурентных преимуществ.

ООО «Юристы Юга» экспертные цены возмещения НДС. Зависит от суммы спора. В большинстве случаев она составляет от 7 до 10% от суммы, но определяется в каждом конкретном случае только после экспертного анализа и оценки сложности конкретного дела.

Мы готовы включиться в работу на любом этапе, но чем раньше вы обратитесь к эксперту, тем больше вероятность быстро получить законную выплату из бюджета или зачесть будущие налоговые платежи.

КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС ПРЕДПОЛАГАЕТ:

  • Предварительный анализ, подготовка и внесение изменений в документы, служащие основанием для налогового кредита (до подачи заявления и возмещения НДС)
  • Участие во всех этапах офисного контроля (запросы, отчеты, уведомления, сопровождение сотрудников во время проверок и т.д.) и т.п.)
  • полное взаимодействие с налоговыми органами по всем вопросам, возникающим в ходе выездных проверок, включая
  • Неограниченные консультации с клиентами на протяжении всего процесса, напр.
  • поддержка процесса подачи заявления на возмещение НДС (статья 176.1 Налогового кодекса);
  • предварительные судебные разбирательства (с даты получения Акта проверки о решениях о последствиях), подготовка возражений на Акт проверки, рассмотрение административных материалов и участие в дополнительных мероприятиях по налоговой проверке;
  • оспаривание нерегламентных требований и действий инспекции в ходе внутренних аудитов;
  • обращение в вышестоящие инстанции (обычно в Федеральное налоговое управление Федеральной налоговой службы), обращение в вышестоящие инстанции (обычно в Федеральное налоговое управление Федеральной налоговой службы),
  • судебное урегулирование: подача арбитражных исков, представление интересов клиентов в суде (в том числе по вопросу возмещения в случае задержки возмещения НДС);
  • надзор за проверками при зачете НДС или взыскании денег из бюджета на счет клиента.

Стоимость налоговых деклараций требует возмещения НДС из бюджета. Это составляет от 3-10% от фактически возмещаемого налога, в зависимости от суммы возврата налога.

Что же делать для возмещения НДС из бюджета?

Общая (классическая) процедура предусматривает возврат средств (включая возмещение НДС) в зависимости от результатов «камералки» (статья 176 Гражданского кодекса).

Процедура декларирования (более ускоренная) применяется, если налогоплательщик подает заявление и выполняет условия, перечисленные в статье 176.1 Налогового кодекса.

Давайте рассмотрим каждый процесс подробнее.

Традиционная процедура — для возмещения НДС дождитесь завершения налоговой проверки.

В этом процессе есть несколько этапов

Этап 1: Заполнение формы декларации.

В декларации по НДС должна быть указана сумма налога к возмещению, но в то же время имеет смысл запросить возмещение НДС из налогового бюджета или кредита. Заявления могут быть поданы в течение трехлетнего срока подачи декларации (деклараций) по НДС. Однако если это будет сделано до оформления возмещения НДС, то фактическая налоговая декларация/кредит будет оформлена быстрее.

Если вы задекларировали его в налоговой декларации в связи с применением нулевой ставки налога, то вместе с ним вы должны отправить документы, подтверждающие ваше право на применение этой ставки. Они ссылаются на статью 165 Гражданского кодекса.

Этап 2: Проверка утверждения.

На этом этапе налоговые органы анализируют, правильно ли они рассчитали возмещение НДС из бюджета. С помощью системы автоматической проверки НДС налоговые органы сравнивают ваши данные с данными другой стороны. Если система обнаруживает расхождения (пробелы), вы получаете запрос на объяснение или исправление вашей налоговой декларации (ст. 88(3) Налогового кодекса).

Пример: разрыв может возникнуть, если запрашивается вычет НДС, но в системе нет информации об уплате НДС контрагентом. Это может быть связано с мошенничеством со стороны контрагента или с тем, что контрагент ввел неверные данные (ИНН, реквизиты документа и т.д.). После получения запроса принимаются следующие решения

  • Исправить ошибку и подать исправленный возврат (если это согласовано), или
  • Получив запрос, решите, исправить ли ошибку, подать исправленную налоговую декларацию (если вы согласны) или представить объяснение и уточнить точность внесенной информации.

Если вы получили запрос, в котором обнаружена ошибка в результате проверки, не спешите сразу же подавать «объяснение». Если ошибка не влияет на сумму НДС, для ее исправления (уточнения информации) достаточно направить в Федеральную налоговую службу пояснение в электронном формате, содержащее корректные данные (раздел 4 приложения к письму). Приложение 4 N ЕД-4-15/23367@ «О направлении информационного письма» письма ФНС России от 12 марта 2018 года и пункт 4 приложения к письму ФНС России от 11 июня 2015 года N ЕД-4-15/19395). Отправка исправленной декларации продлевает период освобождения от уплаты налогов (период контроля камеры исчисляется с даты получения исправленной декларации), поэтому не спешите ее подавать.

Пример: при заполнении раздела 8 декларации по НДС были неправильно указаны номер и дата счета-фактуры. В этом случае достаточно направить в инспекцию электронное объяснение с правильной информацией.

Будьте готовы к тому, что вам придется отправить документ внутренней проверки, подтверждающий, что вы имеете право претендовать на соответствующий налоговый кредит (§ 88 п. 8 Налогового кодекса). Классический набор: счета-фактуры, первичные документы и договоры. Однако для некоторых видов сделок может потребоваться предоставление других документов для подтверждения вычетов. На практике бухгалтерские книги покупок также в принципе обязательны.

Подведем итог

Если скидка за период превышает начисление, возможно возмещение НДС из бюджета.

Процесс возврата является сложным и длительным. Даже если не задавать никаких вопросов, процесс занимает примерно 2,5 месяца.

Чтобы пройти этот «досмотр» без проблем, необходимо тщательно изучить документы, полученные от контрагента и другой стороны.

стоимость консультаций

Цены на бухгалтерские услуги

В таблице указаны примерные цены, которые могут меняться в зависимости от конкретного случая

Ко-во операций Стоимость в квартал Наименование услуг
до 10 операций 3000 руб В стоимость входит формирование п/п для оплаты налогов, расчет квартальных налогов, усн и пфр, сдача годовой декларации
до 50 операций 5000 руб В стоимость входит формирование п/п для оплаты налогов, расчет квартальных налогов, усн и пфр, сдача годовой декларации, бесплатная консультация по бух вопросам 3 обращения
до 100 операций 9000 руб В стоимость входит формирование п/п для оплаты налогов, расчет квартальных налогов, усн и пфр, сдача годовой декларации, бесплатная консультация по бух вопросам 3 обращения и юр услугам 3 обращения
до 150 операций 15000 руб В стоимость входит формирование п/п для оплаты налогов, расчет квартальных налогов, усн и пфр, сдача годовой декларации, бесплатная консультация по бух вопросам 5 обращения и юр услугам 5 обращения
Свыше 150 операций каждая операция свыше 50 р
Под операциями имеются в виду — операции входящие/исходящие по расчетному счету (кроме рко, налогов, выплаты зп, при наличии расчтеов с покупателями наличными (касса/БСО) — под операцией понимается 1 кассовый день
Доп услуги Стоимость Условия
Выставление счетов/актов 100р шт  
Авансовые отчеты 50р за шт  при условии до 10 строк в отчете
Авансовые отчеты 100р за шт при уловии от 10 до 20 строк в отчете, за каждую строку свыше +15р
Авансовый отчет по командировкам 200р шт  
Акт на списание материалов 50р шт до 5 наименований материалов, каждое наименование свыше +15р за шт
Исправление документов 100р шт  
Исправление ошибок в бух учете  100р шт  
Акт сверки с поставщиками/заказчиками 50р шт  
Отчет СЗВ-ТД при необходимости (прием, кадровый перевод, увольнение) 500р  
Закрытие квартала (в 1с) 300р  
Ко-во операций Стоимость в месяц Наименование услуг
до 10 операций 5000 В стоимость входит оплата налогов, в тч зарплатных, сдача сзв-м, годовая декларация*
до 50 операций 8000 В стоимость входит оплата налогов, в тч зарплатных, сдача сзв-м, годовая декларация*, одна сзв-тд при нееобходимости (прием, перевод, увольнение), одна бесплатная консультация по бух услугам и одна по юр услугам
до 100 операций 12000 В стоимость входит оплата налогов, в тч зарплатных, сдача сзв-м, годовая декларация*, три сзв-тд при нееобходимости (прием, перевод, увольнение), пять бесплатных консультаций по бух услугам и пять по юр услугам, 5 авансовых отчетов
до 150 операций 20000 В стоимость входит оплата налогов, в тч зарплатных, сдача сзв-м, годовая декларация*, все сзв-тд при нееобходимости (прием, перевод, увольнение), десять бесплатных консультаций по бух услугам и десять по юр услугам, бесплатный расчте зп до 5 сотрудников, свыше по тарифу, 10 авансовых отчетов
Свыше 150 операций каждая операция свыше 70р
Под операциями имеются в виду — операции входящие/исходящие по расчетному счету (кроме рко, налогов, выплаты зп, при наличии расчтеов с покупателями наличными (касса/БСО) — под операцией понимается 1 кассовый день *годовая декларация входит в стоимость до превышения количества операций, за все операции свыше тарифа +70р за операцию при сдаче декларации (например 30 операций, расчте 10 операций бесплатно + 20шт*70р=1400 рублей
Доп услуги Стоимость Условия
Расчет з/п при необходимости 700 руб/чел  (до 10 человек)
Расчет з/п при необходимости 500 руб/чел  ( до 20 человек)
Расчет з/п при необходимости 350 руб/чел  (21 и больше человек)
Входящие акты выполненных работ/услуг/поступление товаров 70р за шт  
Загрузка и обработка выписки из банка 70р за операцию (зависит от ко-ва платежных поручений)
Авансовые отчеты 70р за шт  при условии до 10 строк в отчете
Авансовые отчеты 150р за шт при уловии от 10 до 20 строк в отчете, за каждую строку свыше +15р
Авансовый отчет по командировкам 250р шт  
Акт на списание материалов 50р шт до 5 наименований материалов, каждое наименование свыше +15р за шт
Введение материалов в эксплуатацию 50р шт  
Отчет 6-НДФЛ квартальный 1000р  
Отчет РСВ квартальный 1000р  
Отчет 4-ФСС квартальный 1000р  
Отчет СЗВ-М ежемесячно 500р в месяц При 1 сотруднике, каждый сотрудник свыше +100р
Отчет СЗВ-ТД при необходимости (прием, кадровый перевод, увольнение) 500р  
Декларация УСН Доходы-расходы годовая от 4500 зависит от количества операций, за каждую операцю свыше 50 +70р за операцию
Декларация УСН Доходы годовая от 3500 зависит от количества операций, за каждую операцю свыше 50 +70р за операцию
Бух баланс упрощенный годовой 3500р  
Исправление документов 100р шт  
Выставление счетов/актов 100р шт  
Заявление об отказе от УСН 500р шт  
Исправление ошибок в бух учете  100р шт  
Акт сверки с поставщиками/заказчиками 70р шт  
Закрытие месяца в 1с 200р   
Ко-во операций Стоимость в месяц Наименование услуг
до 10 операций 7000 В стоимость входит оплата налогов, в тч зарплатных, сдача сзв-м, годовая декларация*
до 50 операций 9500 В стоимость входит оплата налогов, в тч зарплатных, сдача сзв-м, годовая декларация*, одна сзв-тд при нееобходимости (прием, перевод, увольнение), одна бесплатная консультация по бух услугам и одна по юр услугам
до 100 операций 15000 В стоимость входит оплата налогов, в тч зарплатных, сдача сзв-м, годовая декларация*, три сзв-тд при нееобходимости (прием, перевод, увольнение), пять бесплатных консультаций по бух услугам и пять по юр услугам, 5 авансовых отчетов
до 150 операций 25000 В стоимость входит оплата налогов, в тч зарплатных, сдача сзв-м, годовая декларация*, все сзв-тд при нееобходимости (прием, перевод, увольнение), десять бесплатных консультаций по бух услугам и десять по юр услугам, бесплатный расчте зп до 5 сотрудников, свыше по тарифу, 10 авансовых отчетов
Свыше 150 операций каждая операция свыше 70р
Под операциями имеются в виду — операции входящие/исходящие по расчетному счету (кроме рко, налогов, выплаты зп, при наличии расчтеов с покупателями наличными (касса/БСО) — под операцией понимается 1 кассовый день *годовая декларация входит в стоимость до превышения количества операций, за все операции свыше тарифа +70р за операцию при сдаче декларации (например 30 операций, расчте 10 операций бесплатно + 20шт*70р=1400 рублей
Доп услуги Стоимость Условия
Расчте з/п при необходимости 700 руб/чел  (до 10 человек)
Расчте з/п при необходимости 500 руб/чел  ( до 20 человек)
Расчте з/п при необходимости 350 руб/чел  (21 и больше человек)
Входящие акты выполненных работ/услуг/поступление товаров 70р за шт  
Загрузка и обработка выписки из банка 70р за операцию (зависит от ко-ва платежных поручений)
Авансовые отчеты 70р за шт  при условии до 10 строк в отчете
Авансовые отчеты 150р за шт при уловии от 10 до 20 строк в отчете, за каждую строку свыше +15р
Авансовый отчет по командировкам 250р шт  
Акт на списание материалов 50р шт до 5 наименований материалов, каждое наименование свыше +15р за шт
Введение материалов в эксплуатацию 50р шт  
Отчет 6-НДФЛ квартальный 1000р  
Отчет РСВ квартальный 1000р  
Отчет 4-ФСС квартальный 1000р  
Отчет СЗВ-М ежемесячно 500р в месяц При 1 сотруднике, каждый сотрудник свыше +100р
Отчет СЗВ-ТД при необходимости (прием, кадровый перевод, увольнение) 500р  
Декларация УСН Доходы-расходы годовая от 4500 зависит от количества операций, за каждую операцю свыше 50 +70р за операцию
Декларация УСН Доходы годовая от 3500 зависит от количества операций, за каждую операцю свыше 50 +70р за операцию
Бух баланс упрощенный годовой 3500р  
Исправление документов 100р шт  
Выставление счетов/актов 150р шт  
Заявление об отказе от УСН 500р шт  
Исправление ошибок в бух учете  100р шт  
Акт сверки с поставщиками/заказчиками 100р шт  
Закрытие месяца в 1с 250р шт  

Закажите бухгалтерские услуги в Краснодаре

Бухгалтерский учёт — главный экономический двигатель современного предприятия. В бухгалтерию вносят все финансовые операции компании — от зарплат до расчётов с контрагентами. Грамотный бухучёт позволяет руководителю вовремя сдавать отчётность, соблюдать налоговые обязательства и реально оценивать прибыльность фирмы, а значит — расширяться и наращивать капитал организации.

Время ответа - 5 минут

Нужна помощь?

Ответы на частые вопросы

Если вы не нашли ответ на свой вопрос
задайте его через форму на сайте

Налог возвращается на открытый в банке счет налогоплательщика, указанный им в заявлении о возврате суммы налога. Пример: Декларация за 3-ий квартал 2021 г., в которой есть НДС к возмещению, и заявление о возврате представлены в ИФНС 22 октября 2021 года.

Чтобы возместить налог в общем порядке, нужно выполнить три условия:
  1. Подать в ИФНС декларацию по НДС Итоговая сумма НДС к возмещению отражается в строке 050 раздела 1 декларации. …
  2. Подать заявление о возврате/зачете НДС …
  3. Пройти камеральную проверку декларации
  1. Предъявил продавец товаров или услуг. …
  2. Уплатили при ввозе товаров на территорию РФ.
  3. Удержал налоговый агент.
  4. Перечислили в составе предоплаты поставщику товаров или услуг.
  5. Уплатили в составе расходов на командировку (проезд и сопутствующие расходы, жилье) и представительских расходов.
Вопрос о возврате НДС возникает в том случае, если по итогам налогового периода сумма вычетов по НДС оказывается больше, чем сумма налога, исчисленного к уплате в бюджет с осуществленной за этот период реализации и иных операций, требующих начисления налога.

отзывы наших клиентов

Отзывы

Вы можете оставить отзыв от сотрудничестве с нами.
А здесь собраны отзывы по теме:

Для заказа консультации введите

Ваша заявка отправлена. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.